CONTROLE INTERNE dissertations et mémoires
2 749 CONTROLE INTERNE dissertations gratuites 76 - 100 (affichage des premiers 1 000 résultats)
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Sujet sur le contrôle interne dans l’entreprise et leurs principes
Sujet sur le contrôle interne dans l’entreprise et leurs principes Dans une génération où les entreprises ont besoin de se développer à grande vitesse et où la concurrence est agressive, les chefs d'entreprise doivent se demander et décider comment faire plus, mieux, et moins! La qualité et la performance des produits et services doivent être augmentées avec le moins de personnel possible. Cela signifie l’injection de la haute technologie dans le système de production de
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Le contrôle interne des opérations de règlements dans une entreprise Commerciale
Image n°1 : Reçu de caisse 21 Image n°2 : Carte BICEC 22 Image n°3 : Carte Afriland 22 Image n°4 : Virement bancaire pour règlement marchandise 23 Image n°5 : Ordre de virement 23 Image n°6 : Vente en ligne 24 Figure n°1: Etape des différents types de caisses 25 Figure n°2 : Reçu de versement 26 Figure n°3 : Arrêté de caisse 26 Figure n°4 : pièces de caisse 28 En vue
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Controle interne
C:\Users\Administrateur\Desktop\téléchargement.png Master management des entreprises et gestion de projet Module : Contrôle interne Etude de cas « SOCIETE ELECTRA » Pointes fortes Pointes faible Recommandation 1-Procédure de commandes A-Demande d’achat Les bons de commande sont pré-numérotés et sont établie en quatre exemplaires. Le non existence d’une procédure de demande d’achat en amont de la commande. - dispersion d’information - Lenteur de l’envoi de bon de commande - Faible maitrise du contrôle et du suivi des
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Rapport contrôle interne
Remarques vidéos 1. Durée maximale : 1 minute 2. Première prise : rajouter ligne : « Vue sur la vallée » 3. Prise suite parentale : rajouter ligne : « Suite parentale » 4. Diminuer les images de la chambre d’invité : trop long 5. Changer la photo de la piscine : mettre une photo partielle d’une piscine en pierre de Bali 6. Rajouter la photo d’un parking sous terrain, et rajouter ligne « Parking
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CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES
MANGA NTSAMA JULIEN MASPRO 1 FICO CONTROLE CONTINU : CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES Dossier 1 Observation : c’est le recueille direct des éléments en examinant un processus de travail en fonction des consignes préalablement établies. observations Eléments probants Recommandations 1. les achats sont traités différemment selon la personne qui s’en charge La procédure de traitement des achats a plus de dix ans et n’est plus suivies Veiller au respect des procédures de traitement
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L'appréciation d'une système de contrôle interne et des procédures d'une entreprise
L’appréciation d'un système de contrôle interne et des procédures d’une entreprise est un processus qui se doit d'être accompagnée d'une certaine rigueur, même si les techniques et les approches varient c’est la raison pour laquelle procéder à une évaluation du dispositif de contrôle interne implique la compréhension de chacune des activités de l'organisation et chacun des éléments du système de contrôle interne faisant l'objet de cette évaluation, et ensuite l’analyse de la structure de ce
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SCO4004 Gouvernance, gestion des risques et contrôle interne Q 1, 5, 6
ésultats de recherche d'images pour « esg » UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL TRAVAIL PRÉSENTÉ À PATRICE WATIER ÉTUDE DE CAS #1 DANS LE CADRE DU COURS Gouvernance, gestion des risques et contrôle interne SCO4004 GR. 32 PAR Remis le 25 mars 2019 Table des matières Gouvernance, gestion des risques et contrôle interne 1 Question #1 ../../../../../Desktop/Excel%20Nab%20 Question #4 Question #5 Les activités de pilotage cherchent à établir une surveillance sur le système de contrôle interne tant
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Contrôle interne et audit
Contrôle interne et audit Examen : Une partie question de cours, une seconde partie cas pratique. Abréviations : CAC : commissaire aux comptes EC : expert-comptable CGI : code général des impôts CNC : conseil national de la comptabilité CNCC : compagnie nationale des commissaires aux comptes EIP : entité d’intérêt public AMF : autorité des marchés financiers NEP : norme d’exercice professionnelle OSBL : organisme sans but lucratif RSE : responsabilité sociale (ou sociétale)
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Analyse des forces et faiblesses du système de contrôle interne
#6 Analyse des forces et faiblesses du système de contrôle interne du cycle des produits selon l’approche du CoCo A-1: Des objectifs devraient être établis et communiqués. Le cabinet KSS est un cabinet d’avocat d’affaires bien établi qui compte quinze ans d’existence. Il possède une clientèle cible composée d’entreprises, d’entrepreneurs et d’innovateurs du Québec, principalement des PME. Il compte plus de cent trente-cinq professionnels à Montréal et Québec, tous sont unis sous une seule entreprise,
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Le contrôle interne
Le contrôle interne est un dispositif mis en place par le cabinet pour lui permettre de maîtriser les opérations à risque. Ainsi, ses ressources sont mesurées, orientées et contrôlées pour optimiser la gestion de ses activités et atteindre ses objectifs. Le contrôle interne a trois objectifs principaux : Garantir les objectifs opérationnels de protection des actifs et d'optimisation des ressources de l'entreprise. L'objectif de fiabilité de l'information. Le but de se conformer aux lois et
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Le contrôle et l'audit internes
I- LE CONTROLE ET L’AUDIT INTERNES : I-1- LE CONTROLE INTERNE : 1- Historique du contrôle interne : Le contrôle interne est une notion aussi ancienne que la notion de comptabilité. La première méthode de contrôle interne utilisée déjà au 13ème siècle est la méthode de contrôle par recoupement qui consiste à comparer la même information en la puisant dans deux sources différentes. Nous pouvons citer à ce sujet deux exemples : - Les sumériens,
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Le Contrôle Des échanges Commerciaux Au Niveau International
L’histoire moderne des échanges internationaux débute au début du XIXe siècle, avec la forte réduction des coûts de transport consécutive à l’invention et la production de la machine à vapeur. L’essor des échanges internationaux qui s’en est suivi a engendré de la part des pays participants au commerce international deux attitudes opposées : d’un côté, la volonté de vendre sur les marchés étrangers pour promouvoir la croissance économique a incité les gouvernements à libéraliser leur
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La structure de la division d’audit interne et contrôle de gestion
CHAPITRE II : IDENTIFICATION DES DIVISIONS 1. LA STRUCTURE DE LA DIVISION D’AUDIT INTERNE ET CONTRÔLE DE GESTION Le contrôle de gestion est une tâche confiée à la division d’audit interne et contrôle de gestion qui a l’organigramme ci-après : a. La mission de la division d’audit interne et de contrôle de gestion La division d’audit et de contrôle de gestion a pour mission principale le contrôle de gestion cette division est nouvellement instauré suite
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Fiche D'arrêt, CE, 20 Octobre 1989, Nicolo: Le Conseil d’Etat est-il habilité à contrôler la conventionalité d’une loi par rapport à un traité international ?
CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo Faits: M. Nicolo contestait devant le Conseil d’Etat le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il contestait notamment la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer au scrutin ainsi que la présence sur les listes électoral de personnes issue de ces territoires, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 et sur l’article 227-1 du traité de Rome. Question de droit : Le Conseil d’Etat est-il habilité
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Commentaire D'arrêt SCEA CHENEAU: Le juge judiciaire non répressif est-il compétent pour contrôler directement la légalité d’actes administratifs réglementaires en droit interne et avec le droit communautaire ?
Document 5 : Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du chéneau Kadous Romy COMMENTAIRE D’ARRET C’est un arrêt rendu par le tribunal des conflits le 17 octobre 2011 Une contestation par la voie de l’exception d’arrêtés ministériels qui en l’application du code rural et du code de la pêche maritime ont rendu obligatoire des cotisations interprofessionnelles volontaires. Des producteurs de porcs et de lait demande au juge judiciaire le remboursement des cotisations versées. Ils considèrent
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Audit interne, contrôle externe
Audit interne & Contrôle Interne SOMMAIRE INTRODUCTION VOLET I : DEVELOPPEMENT DU CONCEPT DE CONTROLE INTERNE Chapitre I : Le contrôle interne : Objectifs et dispositifs Section 1 : Définition du Contrôle Interne Section 2 : Objectifs du Contrôle Interne Section 3 : Les dispositifs du contrôle interne Chapitre II : Les circuits de gestion interne : Principal outil de contrôle interne A - Circuit Ventes Clients B – Circuit Immobilisations C – Circuit Trésorerie
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Medias Et Controle Des Esprit
Medias Et Controle Des Esprit Introduction : Le terme médias désigne précisément tout moyen de communication permettant la diffusion collectif d'un message et de communiquer rapidement avec un public vaste et hétérogène. Omniprésents, les médias possèdent un pouvoir immense puisqu'ils constituent le seul outil de formation et d'information de la plupart d'entre nous. Ils arrivent à conditionner, à modifier, à modeler et même à déterminer nos façons de penser et nos façons de vivre aux
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Rapport Entre Droit Internationale Prive Et Le Droit Interne Marocain
R é s u m é : L e s O b l i g a t i o n s e t l e s C o n t r a t s Semestre 2 R é s u m é : L e s O b l i g a t i o n s e t l e s C o n t r a t s - S e m e
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Rapport Entre Droit Internationale Prive Et Le Droit Interne Marocain
PÉNITENTIAIRE (TRAITEMENT) Par « traitement pénitentiaire », on entend communément, de nos jours, l'ensemble des procédés mis en œuvre à l'égard des délinquants dans l'objectif d'éviter qu'ils persistent dans leurs agissements répréhensibles, une fois la condamnation subie. (Il n'est pas question ici du régime de détention des prévenus, c'est-à-dire des individus incarcérés dans l'attente du jugement. Ceux-ci, en raison de la présomption d'innocence dont ils bénéficient, ne peuvent, dans la conception dominante, être soumis à
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BTS CI (commerce international) : Cas d'entreprise Lutti
Diagnostic export Epreuve E41 : [pic] Diagnostic export Diagnostic export Epreuve E41 : [pic] Diagnostic export Présentation rapide de l’entreprise Lamy Lutti est une entreprise de confiserie française, l’entreprise fut créée en 1926 par Henry Cornet. Lutti est une marque qui symbolise la gourmandise, le plaisir et la qualité. Aujourd’hui elle fait partie des leaders du marché des bonbons gélifiés et du segment des adultes et livre une véritable concurrence à ses principaux opposants. I)
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Commerce International
10h45-12h Guides de l'exportation • Guide d'accès au marché allemand • Guide d'accès au marché des Etats Unies • Guide d'accès au marché Canadien 14h - 15h30 - Procédures d'Exportation et d'Importation au Sénégal - Institutions Sénégalaises de promotion du commerce extérieur 15h45 - 17h - Guide de participation aux Foires et Exposition - Calendriers et Base de données des foires nationales et internationales Note didactique Module supplémentaire pour des entreprises existantes avec capacité d'importation
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Droit International: origine et évolution
INTRODUCTION LE DI PEUT SE DEFINIR COMME LE DROIT APPLICABLE A LA SOCIÉTÉ INTERNATIONAL c’est un ensemble de norme juridique qui règle les relations internationales. Il s’oppose du droit interne qui s’applique entre les sujets internes. L’appellation di est la plus couramment utilisé et remplace celle de Bentham (law…). Le dip se distingue du diprivée car il s’applique aux personne ayant deux nationalités differente tant commercial, mariage ou autres. SECTION I : histoire du di
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Dissertation: le contrôle Social
Sciences Economiques en Sociales Dissertation Selon Bourdieu, "L'habitus, comme le mot le dit, c'est ce que l'on a acquis, mais qui s'est incarné de façon durable dans le corps sous forme de dispositions permanentes." Ainsi, l'habitus s'acquière durant la socialisation, il est intéressant de se pencher sur ce sujet pour savoir si la socialisation est vraiment durable et permanente dans notre société ou le nombre de délit augmente jour après jour... Une norme, c’est une
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Méthode De Commentaire D'arrêt En Droit International Privé
S’agissant de commentaire d’arrêt, mon intervention se fera en deux stades : D’abord je vous donnerais quelques directives ; ensuite un exemple corrigé d’un arrêt en DIP. La seconde étape : je vous inviterai à me soumettre un exemple d’arrêt dont vous voulez le commentaire. J’en ferai un commentaire, je le mettrai s à votre disposition pour la lecture et puis on en discutera. Alors 1re étape : conseils : • Conseils généraux (pour commenter
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De quoi ont rêvé (et n’ont pas rêvé) les chercheurs en contrôle durant les dix dernières années ?
A quoi ont rêvé (et n’ont pas rêvé) les chercheurs en contrôle durant les dix dernières années ? Dix ans de recherche en contrôle Nicolas BERLAND, professeur Université de Paris-Dauphine, DRM Crefige Correspondance : Université Paris-Dauphine, DRM – Crefige Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 7 Paris Cedex 16 E-Mail: nicolas.berland@dauphine.fr Michel GERVAIS, professeur Université de Rennes 1, IGR-CREM CNRS 6211 Correspondance : Institut de gestion de Rennes 11 rue Jean Macé CS 70803
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