Rapport De Contrôle Interne dissertations et mémoires
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Contrôle interne comptable
++++ contrôle interne comptable Mémoire option Comptabilité publique Taches : Régie Alise encaissement. Rentrée 2017 : paiement par CB et prélèvement automatique GFC Remboursement km Fond social Elaboration du budget Logistique/inventaire/sécurité Fond Social « Aucun enfant ne doit être exclu d’une activité dans l’école parce que ses parents ne sont pas en mesure d’en assurer le financement » circulaire du Ministère de l’Education Nationale du 11 mars 1998 Fond social … 8 pages maximum. Compte
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Le CONTRÔLE INTERNE appliqué à aux fonctions Achats, Comptabilité et Ressources Humaines.
eco-puf5ekttykqeii1rqpyex8rndra24325012016052545 MA0734700 Projet de fin d’étude Stage effectué : Du 17 mai au 1 juillet 2016 Mission : Le CONTRÔLE INTERNE appliqué à aux fonctions Achats, Comptabilité et Ressources Humaines. Réalisé par : KEITA KOURTHOUMY Etudiante en : 3ème année Bachelor-Finance Nom du tuteur en entreprise et fonction : LAKTAOUI AMINE, Direction Financière Année universitaire 2015-2016 Sommaire Remerciement Introduction 1. Identification de l’entreprise 2. Principaux responsable 3. Description de l’entreprise dans laquelle s’est effectue le
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Sujet sur le contrôle interne dans l’entreprise et leurs principes
Sujet sur le contrôle interne dans l’entreprise et leurs principes Dans une génération où les entreprises ont besoin de se développer à grande vitesse et où la concurrence est agressive, les chefs d'entreprise doivent se demander et décider comment faire plus, mieux, et moins! La qualité et la performance des produits et services doivent être augmentées avec le moins de personnel possible. Cela signifie l’injection de la haute technologie dans le système de production de
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Le contrôle interne des opérations de règlements dans une entreprise Commerciale
Image n°1 : Reçu de caisse 21 Image n°2 : Carte BICEC 22 Image n°3 : Carte Afriland 22 Image n°4 : Virement bancaire pour règlement marchandise 23 Image n°5 : Ordre de virement 23 Image n°6 : Vente en ligne 24 Figure n°1: Etape des différents types de caisses 25 Figure n°2 : Reçu de versement 26 Figure n°3 : Arrêté de caisse 26 Figure n°4 : pièces de caisse 28 En vue
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Controle interne
C:\Users\Administrateur\Desktop\téléchargement.png Master management des entreprises et gestion de projet Module : Contrôle interne Etude de cas « SOCIETE ELECTRA » Pointes fortes Pointes faible Recommandation 1-Procédure de commandes A-Demande d’achat Les bons de commande sont pré-numérotés et sont établie en quatre exemplaires. Le non existence d’une procédure de demande d’achat en amont de la commande. - dispersion d’information - Lenteur de l’envoi de bon de commande - Faible maitrise du contrôle et du suivi des
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CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES
MANGA NTSAMA JULIEN MASPRO 1 FICO CONTROLE CONTINU : CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES Dossier 1 Observation : c’est le recueille direct des éléments en examinant un processus de travail en fonction des consignes préalablement établies. observations Eléments probants Recommandations 1. les achats sont traités différemment selon la personne qui s’en charge La procédure de traitement des achats a plus de dix ans et n’est plus suivies Veiller au respect des procédures de traitement
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L'appréciation d'une système de contrôle interne et des procédures d'une entreprise
L’appréciation d'un système de contrôle interne et des procédures d’une entreprise est un processus qui se doit d'être accompagnée d'une certaine rigueur, même si les techniques et les approches varient c’est la raison pour laquelle procéder à une évaluation du dispositif de contrôle interne implique la compréhension de chacune des activités de l'organisation et chacun des éléments du système de contrôle interne faisant l'objet de cette évaluation, et ensuite l’analyse de la structure de ce
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SCO4004 Gouvernance, gestion des risques et contrôle interne Q 1, 5, 6
ésultats de recherche d'images pour « esg » UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL TRAVAIL PRÉSENTÉ À PATRICE WATIER ÉTUDE DE CAS #1 DANS LE CADRE DU COURS Gouvernance, gestion des risques et contrôle interne SCO4004 GR. 32 PAR Remis le 25 mars 2019 Table des matières Gouvernance, gestion des risques et contrôle interne 1 Question #1 ../../../../../Desktop/Excel%20Nab%20 Question #4 Question #5 Les activités de pilotage cherchent à établir une surveillance sur le système de contrôle interne tant
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Contrôle interne et audit
Contrôle interne et audit Examen : Une partie question de cours, une seconde partie cas pratique. Abréviations : CAC : commissaire aux comptes EC : expert-comptable CGI : code général des impôts CNC : conseil national de la comptabilité CNCC : compagnie nationale des commissaires aux comptes EIP : entité d’intérêt public AMF : autorité des marchés financiers NEP : norme d’exercice professionnelle OSBL : organisme sans but lucratif RSE : responsabilité sociale (ou sociétale)
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Analyse des forces et faiblesses du système de contrôle interne
#6 Analyse des forces et faiblesses du système de contrôle interne du cycle des produits selon l’approche du CoCo A-1: Des objectifs devraient être établis et communiqués. Le cabinet KSS est un cabinet d’avocat d’affaires bien établi qui compte quinze ans d’existence. Il possède une clientèle cible composée d’entreprises, d’entrepreneurs et d’innovateurs du Québec, principalement des PME. Il compte plus de cent trente-cinq professionnels à Montréal et Québec, tous sont unis sous une seule entreprise,
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Le contrôle interne
Le contrôle interne est un dispositif mis en place par le cabinet pour lui permettre de maîtriser les opérations à risque. Ainsi, ses ressources sont mesurées, orientées et contrôlées pour optimiser la gestion de ses activités et atteindre ses objectifs. Le contrôle interne a trois objectifs principaux : Garantir les objectifs opérationnels de protection des actifs et d'optimisation des ressources de l'entreprise. L'objectif de fiabilité de l'information. Le but de se conformer aux lois et
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Fiche D'arrêt, CE, 20 Octobre 1989, Nicolo: Le Conseil d’Etat est-il habilité à contrôler la conventionalité d’une loi par rapport à un traité international ?
CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo Faits: M. Nicolo contestait devant le Conseil d’Etat le déroulement des élections au parlement européen de 1977. Il contestait notamment la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer au scrutin ainsi que la présence sur les listes électoral de personnes issue de ces territoires, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977 et sur l’article 227-1 du traité de Rome. Question de droit : Le Conseil d’Etat est-il habilité
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Rapport Entre Droit Internationale Prive Et Le Droit Interne Marocain
R é s u m é : L e s O b l i g a t i o n s e t l e s C o n t r a t s Semestre 2 R é s u m é : L e s O b l i g a t i o n s e t l e s C o n t r a t s - S e m e
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Rapport Entre Droit Internationale Prive Et Le Droit Interne Marocain
PÉNITENTIAIRE (TRAITEMENT) Par « traitement pénitentiaire », on entend communément, de nos jours, l'ensemble des procédés mis en œuvre à l'égard des délinquants dans l'objectif d'éviter qu'ils persistent dans leurs agissements répréhensibles, une fois la condamnation subie. (Il n'est pas question ici du régime de détention des prévenus, c'est-à-dire des individus incarcérés dans l'attente du jugement. Ceux-ci, en raison de la présomption d'innocence dont ils bénéficient, ne peuvent, dans la conception dominante, être soumis à
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Rapport De Stage Bts Commerce International
II. Taches confiées Voici les différentes taches qui m’ont été confiés lors de mon stage pratique chez Sommellerie de France à Koenigsmaker. · Réalisation de DEB Dans l’Union Européenne, la plupart des échanges commerciaux s’effectuent librement. Cependant, tous les échanges ne sont pas exempts de formalités, par exemples, phytosanitaires ou en matière de normes. Pour sa part, la douane exerce plusieurs missions : - Etablir les statistiques du commerce extérieur, à partir des renseignements communiqués
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Une Décision Récente De La Cour Constitutionnelle De Hongrie Sur Le Rapport Entre Le Droit International Et Le Droit Hongrois
Une Décision Récente de la Cour Constitutionnelle de Hongrie sur le Rapport entre le Droit International et le Droit Hongrois Auteurs : Vanda LAMM : Avocate et juriste hongroise; Professeure et directrice de l’académie des sciences d’Hongrie András BRAGYOVA : Juriste hongrois; Professeur à l’Institut des sciences juridiques d’Hongrie Texte : Article critique Problématique : effet de la décision de la Cour constitutionnelle hongroise du 13 octobre 1993 sur les rapports entre le droit international
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Le contrôle et l'audit internes
I- LE CONTROLE ET L’AUDIT INTERNES : I-1- LE CONTROLE INTERNE : 1- Historique du contrôle interne : Le contrôle interne est une notion aussi ancienne que la notion de comptabilité. La première méthode de contrôle interne utilisée déjà au 13ème siècle est la méthode de contrôle par recoupement qui consiste à comparer la même information en la puisant dans deux sources différentes. Nous pouvons citer à ce sujet deux exemples : - Les sumériens,
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Rapport de stage: Contrôle De Gestion Bancaire: du tableau de bord de gestion au balanced scorecard
Banque Populaire Régionale Fès-Taza RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES LE CONTROLE DE GESTION BANCAIRE : DU TABLEAU DE BORD DE GESTION AU BALANCED SCORECARD Par Hajar Nait Abdellah Ouali Sous la Direction de : M. Lahcen Aourz Dr. Andrew Canterbury BPR Fès-Taza Université Al Akhawayn Juillet-Août 2008 REMERCIEMENTS : A l’issue de mon stage de fin d’étude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon
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Rapport De Stage de service contrôle
Durant la période de mon stage qu’est déroulé entièrement au sein de service contrôle , j’ai pu effectuer un nombre important de travaux et d’assister à certains activités. 1_Service achat : J’ai passé les premiers jours dans l’économat qui est composé à une salle et une chambre froide pour stocker les boissons, les beurres et le fromage rouge…. Tirer l’état de vente de tous les points par le système pointex. Chaque responsable de
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Rapport De Stage Controle De Gestion
I. LEGROUPE.........................................................................................................7 II. LA BRANCHE LAIT .........................................................................................9 A. La composition juridique....................................................................................9 B. La production d’Unicopa par rapport à la concurrence......................................11 C. Les objectifs stratégiques du Département Lait.................................................12 III. LE SERVICE DE CONTROLE DEGESTION ............................................13 A. Les finalités du service.....................................................................................13 B. Le fonctionnement du service...........................................................................13 C. Les outils du contrôleur de gestion ...................................................................15 D. La structure analytique d'Unicopa....................................................................17 PARTIE II.MESMISSIONS I. LAMISE A JOUR DES TABLEAUX DE BORD..............................................19 A. Le logiciel Anael et les PTB.............................................................................19 B.
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Rapport De Stage Controle De Gestion Royal Air Maroc
Réorganisation du système de contrôle de gestion Cas Royal Air Maroc Réalisé par: Mlle. ABDELFADEL Atika Mlle. TAMIM Jihane M.Abdelghani BENDRIOUCH Professeur à l’ISCAE M. Moustafa NADIF Royal Air Maroc Encadré par: Institut Supérieur de commerce et d’Administration des Entreprises Mémoire de fin d’étude: Promotion 2004 Table des Mémoire de fin d’études Avant-propos Dédicaces Remerciements Table des matières Introduction Première Partie : Présentation de la RAM et de son système de contrôle de gestion I
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Rapport entre le droit international et le droit interne
Rapport entre le droit international et le droit interne Une norme internationale approuvée par la Suisse fait partie de l’ordre juridique suisse. Dans la hiérarchie des normes, le droit international prime en principe sur le droit interne. La Constitution fédérale prescrit à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international. Droit international intégré à l’ordre juridique suisse Dès qu’elles ont été approuvées par la Suisse, les normes internationales font partie intégrante de l’ordre
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Le Contrôle Des échanges Commerciaux Au Niveau International
L’histoire moderne des échanges internationaux débute au début du XIXe siècle, avec la forte réduction des coûts de transport consécutive à l’invention et la production de la machine à vapeur. L’essor des échanges internationaux qui s’en est suivi a engendré de la part des pays participants au commerce international deux attitudes opposées : d’un côté, la volonté de vendre sur les marchés étrangers pour promouvoir la croissance économique a incité les gouvernements à libéraliser leur
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Rapport De Stage Gestion du commerce international
Session 2013/2014 BENZAÏT Kaouther Entreprise Portuaire d'Oran Rapport de stage Thème : Gestion du commerce international Commerce international / Lycée Lamartine_Mâcon I- Conditions géo-climatique et accès au port Le site portuaire d'Oran s'ouvre au fond d'une baie qui fait partie du golf d'Oran. Celui-ci se présente sous la forme d'un croissant de 11 km de profondeur et 28,45 km d'ouverture. La baie d'Oran formant un parfait demi cercle, est orientée au Nord-Nord Est, elle est comprise
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Rapport de stage BTS Commerce International
Rapport de stage en prospection et suivi de clientèle dans le cadre de la première année de BTS Commerce International présenté à l'examen. Stage effectué en Afrique du Sud, au sein de l'entreprise StreetWires. Bonne note obtenue. Extrait du rapport de stage : Dans le cadre de la première année de Brevet de Technicien Supérieur en Commerce International, j’ai effectué mon stage de Prospection & Suivi de clientèle au sein de l’entreprise StreetWires, à Cape
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